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出差可以報銷什麼

發布時間: 2023-01-13 10:05:13

『壹』 出差餐費報銷標准

出差餐費報銷標准:
1、差旅補助包括住宿費餐費出差地點市內交通費;
2、車間員工出差每人每天差旅補助一百元;
3、乘車時間超過六小時,當天無差旅補助者可享受補助二十元;
4、管理人員出差每人每天差旅補助一百五十元。
如何報銷出差費用
1、出差結束後提供相關報銷手續,包括差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算;
2、財務部門審核出差費用開支,對於未經批准出差、超出部分的費不予報銷;
3、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷,訂票費、經批准發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標准限額之內憑發票據實報銷。伙食補助費按出差目的地的標准報銷,在途期間的伙食補助費按當天最後到達目的地的標准報銷。市內交通費按規定標准報銷。
【法律依據】:《中央和國家機關差旅費管理辦法》第二十四條
工作人員出差結束後應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

『貳』 出差報銷標准

出差報銷范圍及標准如下: 1、差旅費核算的內容:用於出差旅途中的費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。 2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。 3、至於外地餐券不能計入差旅費中,稅法上並沒有相關的文件規定。 差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。 報銷流程如下: 1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核准 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。 2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標准進行審核並對此負責。【法律依據】 <br /><div>《中央和國家機關差旅費管理辦法》第三條,差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。</div>